當今企業(yè)的生存與經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨紛繁復雜,面臨著(zhù)高度競爭、全球化、客戶(hù)期望值提高、新技術(shù)、法規變化等諸多的不確定性,要想在復雜多變的環(huán)境中游刃有余,并且保持可持續發(fā)展,對企業(yè)內控管理水平提出了更高的要求。我們的內部控制專(zhuān)家通過(guò)運用專(zhuān)業(yè)化的工具和方法,能夠幫助企業(yè)識別內控管理中的薄弱環(huán)節,量身定做合適的解決方案,并通過(guò)內控體系的搭建,協(xié)助企業(yè)建立內控自我完善機制,幫助企業(yè)在滿(mǎn)足外部監管要求的同時(shí),有效降低風(fēng)險、減少不確定性,提升管理運營(yíng)效率和效果。
內部審計:
是一種獨立、客觀(guān)的鑒證和咨詢(xún)活動(dòng),旨在增加價(jià)值和改善組織的運營(yíng)。它通過(guò)應用系統的、規范的方法,評價(jià)并改善風(fēng)險管理、控制及治理過(guò)程的效果,幫助組織實(shí)現其目標。目前,內審的職能已經(jīng)從傳統的監督檢查轉向為內部管理服務(wù),內部審計的重點(diǎn)也從內部檢查和監督向內部監督和咨詢(xún)方面轉變。我們可在貴公司建立內部審計職能的過(guò)程中,持續提供各方面的建議和相關(guān)的培訓。
財務(wù)及商業(yè)盡職調查:
我們提供的盡職調查服務(wù)主要包括,實(shí)施財務(wù)和商業(yè)盡職調查,觀(guān)察歷史趨勢及審閱財務(wù)預算,評價(jià)被收購者的財務(wù)狀況,分析資產(chǎn)質(zhì)量和負債水平,分析內部財務(wù)報表編制基礎和國內會(huì )計準則編制基礎的差異,通過(guò)訪(fǎng)談主要管理層和觀(guān)察相關(guān)系統,識別主要內部管理控制缺陷,確定交易關(guān)鍵事項,適時(shí)與買(mǎi)方就相關(guān)風(fēng)險進(jìn)行溝通,評價(jià)就稅務(wù)籌劃出發(fā)的交易構架。